瓯海区审计局主任、副主任、各位委员:我受区人民政府委托,报告2022年度区本级预算执行和全区其他财政收支的审计情况,请予审议。根据审计法及相关规定,区审计局依法组织对2022年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,忠实践行“八八战略”,奋力打造“重要窗口”,全面贯彻各级审计委员会会议精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作和市审计局工作要求,认真执行区第十届人大第一次会议决议,重点关注预算法贯彻落实、增进民生福祉、推动经济社会****质量发展等方面,强化审计监督与审计服务并重,努力为我区实现“科教新区、山水瓯海”建设新跨越提供审计保障。2022年7月至2023年6月,区审计局共完成审计项目15个,向社会公告审计结果8份,发现管理不规范金额5.12亿元,审计处理金额2.05亿元,其中:应调账处理0.64亿元、归还原渠道资金0.99亿元、上缴财政金额0.42亿元,促进建立和完善制度25项,提出审计建议被采纳38条。审计结果表明,2022年,在区委、区政府的正确领导和区人大常委会的监督指导下,瓯海区严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展...
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