为进一步完善内部控制机制,按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等文件规定,结合我局2024年度内部控制管理工作实际,拟邀请第三方机构参与单位内部控制建设,充分发挥外部监督作用,针对局本级及下属单位开展内部控制评价和风险评估工作。现将有关事宜公告如下: 一、项目名称 2024年度内部控制评价和风险评估工作 二、项目征集的起始日期 2024年6月25日至2024年7月1日(5个工作日)。 三、响应单位的资质和业务要求 (一)项目承担单位为在中华人民共和国境内依法设立的事业单位法人或独立企业法人或其他组织。 (二)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 (三)经营信誉良好,在“信用中国”网站未被列为失信被执行人。 (四)项目组成员应包含注册会计师至少2名、中级会计师至少2名。 四、委托内容及要求 本次内部控制评价和风险评估将市工业信息化局局本级及下属单位一并纳入评价,主要内容: 一是委托第三方事务所通过业务访谈,针对现行管理制度、业务流程、岗位职责等文件资料,开展穿行测试或控制测试,确认...
安华招标网 采购招标导航网
京ICP备09066321号
网站投诉电话:56281882 法律顾问:北京陆扬律师
关注公众号
及时获取更多信息